Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE06318

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 1.809.237,57
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

18/11/2016

Plano Interno:

MERENDESCOL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

242819/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMP.REF.AOS SERVICOS DECOPEIRAGEM ESCOLAR(MEREN-DEIRA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO -DO ESTADO DO MA, LOCALIZADAS NAS 19 UNIDADES REGIONAIS DE EDUCACAO-URE CON-TEPLADAS CO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE06318 18/11/2016 1.809.237,57 1.809.237,57 1.809.237,57
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AOS SERVICOS DECOPEIRAGEM ESCOLAR(MEREN-DEIRA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO -DO ESTADO DO MA, LOCALIZADAS NAS 19 UNIDADES REGIONAIS DE EDUCACAO-URE CON-TEPLADAS CO
2016NE06318 18/11/2016 1.809.237,57 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL10181 21/11/2016 0,00 1.809.237,57 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB17694 24/11/2016 0,00 0,00 86.843,40
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB17691 24/11/2016 0,00 0,00 199.016,13
PAGAMENTO (700214)
2016OB17690 24/11/2016 0,00 0,00 1.348.786,61
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB17692 24/11/2016 0,00 0,00 90.461,88
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2016OB17693 24/11/2016 0,00 0,00 84.129,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,