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NOTA DE EMPENHO 2016NE03945

Favorecido

PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

01613309000110

Emissão:

31/08/2016

Plano Interno:

TRANSPEM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES

Processo:

166762/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMP.REF. A 5A. PARCELA DOTERMO DE ADESAO 169, DE -CORRENTE DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR/PEATE/MA, COMA PREFEITURA MUNICIPAC DECAPINZAL DO NORTE, PARAGARANTIR NO EXERCICIO DE2016 O DESL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03945 31/08/2016 711,11 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A 5A. PARCELA DOTERMO DE ADESAO 169, DE -CORRENTE DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR/PEATE/MA, COMA PREFEITURA MUNICIPAC DECAPINZAL DO NORTE, PARAGARANTIR NO EXERCICIO DE2016 O DESL
2016NE03945 31/08/2016 711,11 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE.3945/2016
2016NE08462 30/12/2016 -711,11 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515211)
2016NL13314 31/08/2016 0,00 -711,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2016NL06349 31/08/2016 0,00 711,11 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB11719 01/09/2016 0,00 0,00 711,11
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 11719/2016, POR ORDEM SUPERIOR
2016GR00160 01/09/2016 0,00 0,00 -711,11
PAGAMENTO (700214)
2016OB18383 09/12/2016 0,00 0,00 711,11
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: INCONSISTENCIA EM CONTA BANCARIA
2016GR00306 22/12/2016 0,00 0,00 -711,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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