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NOTA DE EMPENHO 2016NE00205

Favorecido

VALE DO PARAIBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
R$ 1.861.878,59
 

CPF/CNPJ:

07179817000118

Emissão:

28/03/2016

Plano Interno:

MACONSHCMII

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

259769/13

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

COMPLEMENTO DE NE DO CT. 0132/14/SES - SERVICOS DEAMPLIACAO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00205 28/03/2016 1.861.878,59 1.861.878,59 1.861.878,59
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE NE DO CT. 0132/14/SES - SERVICOS DEAMPLIACAO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA.
2016NE00205 28/03/2016 1.861.878,59 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL00684 28/03/2016 0,00 420.690,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL02525 27/06/2016 0,00 419.255,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL03022 12/07/2016 0,00 826.204,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL03890 23/08/2016 0,00 195.728,35 0,00
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00320 30/03/2016 0,00 0,00 8.834,51
PAGAMENTO (540997)
2016OB00319 30/03/2016 0,00 0,00 411.856,22
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01768 13/07/2016 0,00 0,00 8.804,36
PAGAMENTO (700214)
2016OB01767 13/07/2016 0,00 0,00 397.873,05
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01769 13/07/2016 0,00 0,00 12.577,65
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01840 18/07/2016 0,00 0,00 17.350,30
PAGAMENTO (700214)
2016OB01839 18/07/2016 0,00 0,00 784.068,02
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01841 18/07/2016 0,00 0,00 24.786,13
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02392 25/08/2016 0,00 0,00 18.051,32
PAGAMENTO (700214)
2016OB02391 25/08/2016 0,00 0,00 151.889,43
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02393 25/08/2016 0,00 0,00 25.787,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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