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NOTA DE EMPENHO 2016NE01212

Favorecido

AURILENE OLIVEIRA DE ALENCAR
R$ 605,50
 

CPF/CNPJ:

99037998372

Emissão:

31/03/2016

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

43921/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AV.NEIVA MOREIRA S/N TORRE JATOBA APTO.702

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65071383

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 04/03 A 07/03/16EM BARRA DO CORDA RD 86/16 EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01212 31/03/2016 605,50 605,50 605,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 04/03 A 07/03/16EM BARRA DO CORDA RD 86/16 EM ANEXO
2016NE01212 31/03/2016 605,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL01740 31/03/2016 0,00 605,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01350 31/03/2016 0,00 0,00 605,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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