Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE01385

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE ARARI
R$ 57.005,80
 

CPF/CNPJ:

97552407000163

Emissão:

05/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01385 05/04/2016 17.102,74 57.005,80 57.005,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01385 05/04/2016 17.102,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02628 09/05/2016 17.101,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04316 06/07/2016 34.203,48 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09620 23/11/2016 -11.401,16 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11500 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02199 07/04/2016 0,00 11.401,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03944 09/05/2016 0,00 11.401,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05633 10/06/2016 0,00 5.700,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07054 08/07/2016 0,00 5.700,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08815 08/08/2016 0,00 5.700,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10474 14/09/2016 0,00 5.700,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11757 11/10/2016 0,00 5.700,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13288 10/11/2016 0,00 5.700,58 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01641 07/04/2016 0,00 0,00 11.401,16
PAGAMENTO (700214)
2016OB03414 11/05/2016 0,00 0,00 11.401,16
PAGAMENTO (700214)
2016OB04798 13/06/2016 0,00 0,00 5.700,58
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL05806 13/06/2016 0,00 0,00 -5.700,58
PAGAMENTO (700214)
2016OB05139 22/06/2016 0,00 0,00 5.700,58
PAGAMENTO (700214)
2016OB06025 11/07/2016 0,00 0,00 5.700,58
PAGAMENTO (700214)
2016OB07584 09/08/2016 0,00 0,00 5.700,58
PAGAMENTO (700214)
2016OB09207 16/09/2016 0,00 0,00 5.700,58
PAGAMENTO (700214)
2016OB10406 13/10/2016 0,00 0,00 5.700,58
PAGAMENTO (700214)
2016OB11649 11/11/2016 0,00 0,00 5.700,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,