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NOTA DE EMPENHO 2016NE01466

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE LAGO DA PEDRA
R$ 94.403,90
 

CPF/CNPJ:

97550981000182

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01466 06/04/2016 28.322,17 94.403,90 94.403,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01466 06/04/2016 28.322,17 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02723 10/05/2016 28.321,17 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04413 06/07/2016 56.642,34 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09748 23/11/2016 -18.880,78 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.01466 PORDETERMINACAO SUPERIOR.
2016NE11600 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02200 07/04/2016 0,00 18.880,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04038 10/05/2016 0,00 18.880,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05577 10/06/2016 0,00 9.440,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07116 08/07/2016 0,00 9.440,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08694 08/08/2016 0,00 9.440,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10473 14/09/2016 0,00 9.440,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11851 11/10/2016 0,00 9.440,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13412 10/11/2016 0,00 9.440,39 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01736 07/04/2016 0,00 0,00 18.880,78
PAGAMENTO (700214)
2016OB03494 11/05/2016 0,00 0,00 18.880,78
PAGAMENTO (700214)
2016OB05227 22/06/2016 0,00 0,00 9.440,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB06108 11/07/2016 0,00 0,00 9.440,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB07665 09/08/2016 0,00 0,00 9.440,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB09288 16/09/2016 0,00 0,00 9.440,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB10488 13/10/2016 0,00 0,00 9.440,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB11767 11/11/2016 0,00 0,00 9.440,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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