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NOTA DE EMPENHO 2016NE01389

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BACURI
R$ 33.755,90
 

CPF/CNPJ:

97546561000122

Emissão:

05/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01389 05/04/2016 10.127,77 33.755,90 33.755,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01389 05/04/2016 10.127,77 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02632 09/05/2016 10.126,77 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04320 06/07/2016 20.253,54 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09624 23/11/2016 -6.751,18 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11506 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02055 07/04/2016 0,00 6.751,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03949 09/05/2016 0,00 6.751,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05649 10/06/2016 0,00 3.375,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07063 08/07/2016 0,00 3.375,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08828 09/08/2016 0,00 3.375,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10485 14/09/2016 0,00 3.375,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11761 11/10/2016 0,00 3.375,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13297 10/11/2016 0,00 3.375,59 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01645 07/04/2016 0,00 0,00 6.751,18
PAGAMENTO (700214)
2016OB03418 11/05/2016 0,00 0,00 6.751,18
PAGAMENTO (700214)
2016OB04802 13/06/2016 0,00 0,00 3.375,59
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL05810 13/06/2016 0,00 0,00 -3.375,59
PAGAMENTO (700214)
2016OB05143 22/06/2016 0,00 0,00 3.375,59
PAGAMENTO (700214)
2016OB06029 11/07/2016 0,00 0,00 3.375,59
PAGAMENTO (700214)
2016OB07588 09/08/2016 0,00 0,00 3.375,59
PAGAMENTO (700214)
2016OB09211 16/09/2016 0,00 0,00 3.375,59
PAGAMENTO (700214)
2016OB10410 13/10/2016 0,00 0,00 3.375,59
PAGAMENTO (700214)
2016OB11653 11/11/2016 0,00 0,00 3.375,59

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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