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NOTA DE EMPENHO 2016NE01605

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE VITORINO FREIRE
R$ 60.886,00
 

CPF/CNPJ:

97535309000118

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01605 06/04/2016 18.266,80 60.886,00 60.886,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01605 06/04/2016 18.266,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02876 10/05/2016 18.265,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04534 06/07/2016 36.531,60 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09874 24/11/2016 -12.177,20 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11401 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02240 07/04/2016 0,00 12.177,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04222 11/05/2016 0,00 12.177,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05729 10/06/2016 0,00 6.088,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07216 08/07/2016 0,00 6.088,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08758 08/08/2016 0,00 6.088,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10685 15/09/2016 0,00 6.088,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11980 11/10/2016 0,00 6.088,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13575 10/11/2016 0,00 6.088,60 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01861 08/04/2016 0,00 0,00 12.177,20
PAGAMENTO (700214)
2016OB03624 11/05/2016 0,00 0,00 12.177,20
PAGAMENTO (700214)
2016OB05346 22/06/2016 0,00 0,00 6.088,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB06225 11/07/2016 0,00 0,00 6.088,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB07785 09/08/2016 0,00 0,00 6.088,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB09405 16/09/2016 0,00 0,00 6.088,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB10613 13/10/2016 0,00 0,00 6.088,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB11884 11/11/2016 0,00 0,00 6.088,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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