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NOTA DE EMPENHO 2016NE10199

Favorecido

MARCELO NUNES SANTANA
R$ 951,50
 

CPF/CNPJ:

87911213372

Emissão:

30/11/2016

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

257276/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA DR.CASTRO MAIA N.415

Municipio:

VIANA

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A10/12/2016 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA) PARA SO MUNICIPIOS DE DE SAO LUIS- MA,CONFORME RD N.3749/2016 EAUTORIZO DO GESTOR.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE10199 30/11/2016 951,50 951,50 951,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A10/12/2016 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA) PARA SO MUNICIPIOS DE DE SAO LUIS- MA,CONFORME RD N.3749/2016 EAUTORIZO DO GESTOR.
2016NE10199 30/11/2016 951,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL15122 30/11/2016 0,00 951,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB12969 30/11/2016 0,00 0,00 951,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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