CPF/CNPJ:
75608103300
Emissão:
04/10/2016
Plano Interno:
FORTEATP
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
218802/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 1 MAIO 249
Municipio:
TRIZIDELA
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARAME,NO PERIODO DE 28.09 A 30.09.16, TOTALIZANDO 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE07577 | 04/10/2016 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARAME,NO PERIODO DE 28.09 A 30.09.16, TOTALIZANDO 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA)
|
2016NE07577 | 04/10/2016 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NUMERO DO PROCESSO INCORRETO
|
2016NE07585 | 05/10/2016 | -382,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
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2016NL11432 | 04/10/2016 | 0,00 | -382,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL11424 | 05/10/2016 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB10019 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
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2016NL11430 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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