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NOTA DE EMPENHO 2016NE05188

Favorecido

ECTEMA SER MANUT INST EQUIP ELE ELETR_REFLTDA
R$ 96.463,93
 

CPF/CNPJ:

69403020000100

Emissão:

22/07/2016

Plano Interno:

ADEQUANID

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

51814/16

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

ADEQUACAO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAUDE

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

DESPESA PARA PARA PRORRO-GACAO DO CONTRATO 164/14,EM SEU 2. TERMO ADITIVO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE05188 22/07/2016 97.337,49 96.463,93 96.463,93
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA PARA PARA PRORRO-GACAO DO CONTRATO 164/14,EM SEU 2. TERMO ADITIVO
2016NE05188 22/07/2016 97.337,49 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE N. 05188/2016 POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE12360 29/12/2016 -873,56 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL09825 31/08/2016 0,00 31.572,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL10007 01/09/2016 0,00 32.445,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL15304 30/11/2016 0,00 32.445,83 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB08583 31/08/2016 0,00 0,00 29.949,98
PAGAMENTO (700218)
2016OB08584 31/08/2016 0,00 0,00 1.622,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08585 31/08/2016 0,00 0,00 1.622,29
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL09828 31/08/2016 0,00 0,00 -1.622,29
PAGAMENTO (700214)
2016OB08766 01/09/2016 0,00 0,00 30.823,54
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08767 01/09/2016 0,00 0,00 1.622,29
PAGAMENTO (700214)
2016OB13187 01/12/2016 0,00 0,00 30.823,54
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB13188 01/12/2016 0,00 0,00 1.622,29

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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