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NOTA DE EMPENHO 2016NE01978

Favorecido

ECTEMA SER MANUT INST EQUIP ELE ELETR_REFLTDA
R$ 164.725,00
 

CPF/CNPJ:

69403020000100

Emissão:

18/04/2016

Plano Interno:

ADEQUANID

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

56788/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

ADEQUACAO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAUDE

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

REFERENTE AO COMPLEMENTODO CONTRATO N.164/2014,PARA DAR CONTINUIDADE AOS /SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAOE REFRIGERACAO,COM FORNECIMENTO GLOBAL DE PECASFERRAMENTAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01978 18/04/2016 164.725,00 163.102,71 161.480,42
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO COMPLEMENTODO CONTRATO N.164/2014,PARA DAR CONTINUIDADE AOS /SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAOE REFRIGERACAO,COM FORNECIMENTO GLOBAL DE PECASFERRAMENTAS
2016NE01978 18/04/2016 164.725,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL17682 18/04/2016 0,00 -1.622,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04811 25/05/2016 0,00 32.445,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04816 25/05/2016 0,00 32.445,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04818 25/05/2016 0,00 1.622,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL07300 12/07/2016 0,00 32.445,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL07302 12/07/2016 0,00 32.445,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL08297 02/08/2016 0,00 32.445,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL09824 31/08/2016 0,00 873,56 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04164 25/05/2016 0,00 0,00 30.823,54
PAGAMENTO (700214)
2016OB04169 25/05/2016 0,00 0,00 30.823,54
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04165 25/05/2016 0,00 0,00 1.622,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04170 25/05/2016 0,00 0,00 1.622,29
PAGAMENTO (700214)
2016OB06322 12/07/2016 0,00 0,00 30.823,54
PAGAMENTO (700214)
2016OB06324 12/07/2016 0,00 0,00 30.823,54
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB06323 12/07/2016 0,00 0,00 1.622,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB06325 12/07/2016 0,00 0,00 1.622,29
PAGAMENTO (700214)
2016OB07298 03/08/2016 0,00 0,00 30.823,54
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07299 03/08/2016 0,00 0,00 1.622,29
PAGAMENTO (700214)
2016OB08582 31/08/2016 0,00 0,00 873,56
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2016NL17644 30/12/2016 0,00 0,00 622,29
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2016NL17645 30/12/2016 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2016NL17680 30/12/2016 0,00 0,00 622,29
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2016NL17681 30/12/2016 0,00 0,00 1.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2016NL17648 30/12/2016 0,00 0,00 -622,29
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2016NL17649 30/12/2016 0,00 0,00 -1.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2016NL17650 30/12/2016 0,00 0,00 -622,29
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2016NL17651 30/12/2016 0,00 0,00 -1.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2016NL17688 30/12/2016 0,00 0,00 -1.622,29

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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