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NOTA DE EMPENHO 2016NE07233

Favorecido

JOAO SOEIRO CORREA NETO
R$ 1.643,50
 

CPF/CNPJ:

64931986315

Emissão:

26/09/2016

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

201743/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AV.COLARES MOREIRA S/N

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 13 A22/09/2016,CONFORME RD N.2299/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE07233 26/09/2016 1.643,50 1.643,50 1.643,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 13 A22/09/2016,CONFORME RD N.2299/2016
2016NE07233 26/09/2016 1.643,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL10961 26/09/2016 0,00 1.643,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB09629 26/09/2016 0,00 0,00 1.643,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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