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NOTA DE EMPENHO 2016NE05324

Favorecido

MARAJO LOCACAO E SERVICOS
R$ 421.000,00
 

CPF/CNPJ:

63859961000176

Emissão:

27/07/2016

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

208567/14

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Descrição

EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO 37/2015, PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMO-TORES P/ ESTRUTURAR O SERVICO DE APLICACAO DE INSETICIDA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE05324 27/07/2016 421.000,00 421.000,00 421.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO 37/2015, PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMO-TORES P/ ESTRUTURAR O SERVICO DE APLICACAO DE INSETICIDA
2016NE05324 27/07/2016 421.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL08498 04/08/2016 0,00 84.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL08553 04/08/2016 0,00 84.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL08554 04/08/2016 0,00 84.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL10323 12/09/2016 0,00 84.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL12050 13/10/2016 0,00 84.200,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB07433 04/08/2016 0,00 0,00 84.200,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB07475 04/08/2016 0,00 0,00 84.200,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB07476 04/08/2016 0,00 0,00 84.200,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB09034 12/09/2016 0,00 0,00 84.200,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB10621 13/10/2016 0,00 0,00 84.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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