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NOTA DE EMPENHO 2016NE08203

Favorecido

LETICIA CARNEIRO SILVA
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

63192527315

Emissão:

26/10/2016

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

224911/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA 08 QD.11 CASA 61 COHATRAC IV

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 24 A28/10/2016,CONFORME RD N.3418/2016,4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA) PARA GRAJAU E SEUS POVOADOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE08203 26/10/2016 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 24 A28/10/2016,CONFORME RD N.3418/2016,4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA) PARA GRAJAU E SEUS POVOADOS.
2016NE08203 26/10/2016 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL12599 26/10/2016 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB11031 26/10/2016 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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