CPF/CNPJ:
61398721387
Emissão:
08/04/2016
Plano Interno:
AUDITORIA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
50601/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DO ACAPU Q B C 18
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065075
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A31/03/2016,CONFORME RD N.100/2016, E AUTORIZO DO /GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE01645 | 08/04/2016 | 1.606,50 | 1.606,50 | 1.606,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A31/03/2016,CONFORME RD N.100/2016, E AUTORIZO DO /GESTOR.
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2016NE01645 | 08/04/2016 | 1.606,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL02378 | 08/04/2016 | 0,00 | 1.606,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2016OB01901 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.606,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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