Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE01633

Favorecido

HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
R$ 291.342,28
 

CPF/CNPJ:

41476813000130

Emissão:

07/04/2016

Plano Interno:

CONTRATPRIV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

63547/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

DESPESA COMPLEMENTAR PARAOS MESES DE JAN-ABR/2016,REF. AO 3. TERMO ADITIVO AO CONT. 158/12

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01633 07/04/2016 291.342,28 146.243,72 146.243,72
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR PARAOS MESES DE JAN-ABR/2016,REF. AO 3. TERMO ADITIVO AO CONT. 158/12
2016NE01633 07/04/2016 291.342,28 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03775 06/05/2016 0,00 2.348,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03794 06/05/2016 0,00 36.440,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04691 20/05/2016 0,00 30.695,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL05883 14/06/2016 0,00 44.863,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL06502 30/06/2016 0,00 31.896,28 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB03248 06/05/2016 0,00 0,00 2.348,22
PAGAMENTO (700214)
2016OB03259 06/05/2016 0,00 0,00 36.440,52
PAGAMENTO (700214)
2016OB03947 20/05/2016 0,00 0,00 30.695,64
PAGAMENTO (700214)
2016OB04918 14/06/2016 0,00 0,00 44.863,06
PAGAMENTO (700214)
2016OB05593 30/06/2016 0,00 0,00 31.896,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,