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NOTA DE EMPENHO 2016NE00624

Favorecido

EDITORA E GRAFICA IMPRIME.
R$ 15.715,00
 

CPF/CNPJ:

41258385000179

Emissão:

29/02/2016

Plano Interno:

ALINUTRI

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

124713/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nos Diferentes Ciclos da Vida

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Endereço:

RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES,677 FONE.3211-6611

Municipio:

TERESINA

Estado:

PI

CEP:

64018200

Descrição

REPRODUCAO DE 20.000 LAMINA SOBRE O NOVO AGUIA ALIMENTAR PARA A POPULACAO, BRASILEIRA, MEDINDO 31 CMX 15CM, EM PAPEL COUCHE BRILHO, 60 KG, COM IMPRESSAO EM FRENTE E VERSO PO-LICROMADOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00624 29/02/2016 15.715,00 15.715,00 15.164,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPRODUCAO DE 20.000 LAMINA SOBRE O NOVO AGUIA ALIMENTAR PARA A POPULACAO, BRASILEIRA, MEDINDO 31 CMX 15CM, EM PAPEL COUCHE BRILHO, 60 KG, COM IMPRESSAO EM FRENTE E VERSO PO-LICROMADOS.
2016NE00624 29/02/2016 15.715,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL17136 28/12/2016 0,00 15.715,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB14772 28/12/2016 0,00 0,00 235,73
PAGAMENTO (700214)
2016OB14770 28/12/2016 0,00 0,00 14.198,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB14771 28/12/2016 0,00 0,00 550,02
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB14773 28/12/2016 0,00 0,00 730,75
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NS00346 28/12/2016 0,00 0,00 -550,02
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANCELADA POR ORDEM SUPERIOR
2016GR00054 29/12/2016 0,00 0,00 -550,02
PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016NL17367 30/12/2016 0,00 0,00 550,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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