CPF/CNPJ:
41258385000179
Emissão:
29/02/2016
Plano Interno:
ALINUTRI
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
124713/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nos Diferentes Ciclos da Vida
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES,677 FONE.3211-6611
Municipio:
TERESINA
Estado:
PI
CEP:
64018200
REPRODUCAO DE 20.000 LAMINA SOBRE O NOVO AGUIA ALIMENTAR PARA A POPULACAO, BRASILEIRA, MEDINDO 31 CMX 15CM, EM PAPEL COUCHE BRILHO, 60 KG, COM IMPRESSAO EM FRENTE E VERSO PO-LICROMADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00624 | 29/02/2016 | 15.715,00 | 15.715,00 | 15.164,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPRODUCAO DE 20.000 LAMINA SOBRE O NOVO AGUIA ALIMENTAR PARA A POPULACAO, BRASILEIRA, MEDINDO 31 CMX 15CM, EM PAPEL COUCHE BRILHO, 60 KG, COM IMPRESSAO EM FRENTE E VERSO PO-LICROMADOS.
|
2016NE00624 | 29/02/2016 | 15.715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2016NL17136 | 28/12/2016 | 0,00 | 15.715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB14772 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 235,73 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB14770 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.198,50 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14771 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 550,02 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB14773 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 730,75 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
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2016NS00346 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -550,02 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELADA POR ORDEM SUPERIOR
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2016GR00054 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -550,02 |
PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016NL17367 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 550,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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