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NOTA DE EMPENHO 2016NE10375

Favorecido

EDJOLF SOUSA VIEIRA
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

29211778387

Emissão:

30/11/2016

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

235630/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA NOVA YORQUE DA 01 C 02 RESIDENCIAL VIVENDAS TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65066550

Descrição

DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CODO, COROATA, SAO MATEUS, PERITORO, TIMBIRAS,ALTO ALEGRE DO MARANHAO, NO PERIODO DE 11 A 16/13.16, PERFAZENDO O TOTAL DE5 1/3 (CINCO DIARIAS E MEIA)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE10375 30/11/2016 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CODO, COROATA, SAO MATEUS, PERITORO, TIMBIRAS,ALTO ALEGRE DO MARANHAO, NO PERIODO DE 11 A 16/13.16, PERFAZENDO O TOTAL DE5 1/3 (CINCO DIARIAS E MEIA)
2016NE10375 30/11/2016 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL15320 30/11/2016 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB13215 01/12/2016 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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