Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE07802

Favorecido

CLAUDIA CASTRO CARVALHO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

27953998300

Emissão:

14/10/2016

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

223026/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA H -20, QDA 20, CASA 21 PARQUESHALON

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65073000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A29/10/2016 TOTALIZANDO /5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA)CONFORME RD N.3326/2016 E AUTORIZO DO GESTOR.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE07802 14/10/2016 731,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A29/10/2016 TOTALIZANDO /5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA)CONFORME RD N.3326/2016 E AUTORIZO DO GESTOR.
2016NE07802 14/10/2016 731,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: POR HAVER ERROS NA QUANTIDADE DE DIAS.ESTORNO DA NE N.07802
2016NE07825 14/10/2016 -731,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2016NL12106 14/10/2016 0,00 -731,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL12086 14/10/2016 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB10652 14/10/2016 0,00 0,00 731,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
2016NL12103 14/10/2016 0,00 0,00 -731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,