CPF/CNPJ:
27953998300
Emissão:
14/10/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
223026/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA H -20, QDA 20, CASA 21 PARQUESHALON
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65073000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A29/10/2016 TOTALIZANDO /5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA)CONFORME RD N.3326/2016 E AUTORIZO DO GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE07802 | 14/10/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A29/10/2016 TOTALIZANDO /5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA)CONFORME RD N.3326/2016 E AUTORIZO DO GESTOR.
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2016NE07802 | 14/10/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: POR HAVER ERROS NA QUANTIDADE DE DIAS.ESTORNO DA NE N.07802
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2016NE07825 | 14/10/2016 | -731,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
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2016NL12106 | 14/10/2016 | 0,00 | -731,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL12086 | 14/10/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB10652 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
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2016NL12103 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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