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NOTA DE EMPENHO 2016NE09114

Favorecido

JOSE ALBERTO DE SOUSA
R$ 465,50
 

CPF/CNPJ:

27076083353

Emissão:

18/11/2016

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

250467/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA SANTA BARBARA 114

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ACAILANDIA, BALSAS,BARRA DO CORDA, IMPERATRIZ, PRESIDENTE DUTRA E SAO JOAO DOS PATOS, NO PERIODODE 16 A 19.11.16,PERFAZENDO O TOTAL DE 3 1/2 (TRESDIARIA E ME

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE09114 18/11/2016 465,50 465,50 465,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ACAILANDIA, BALSAS,BARRA DO CORDA, IMPERATRIZ, PRESIDENTE DUTRA E SAO JOAO DOS PATOS, NO PERIODODE 16 A 19.11.16,PERFAZENDO O TOTAL DE 3 1/2 (TRESDIARIA E ME
2016NE09114 18/11/2016 465,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL14064 18/11/2016 0,00 465,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB12188 18/11/2016 0,00 0,00 465,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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