Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE05775

Favorecido

ANA NERY DE JESUS SILVA DE CASTRO
R$ 750,00
 

CPF/CNPJ:

24940917304

Emissão:

11/08/2016

Plano Interno:

PREVDSTAIDS

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

152455/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras Doenças Sexualmente

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

R.03 QD.16 C.09 PARQUE SABIA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65055710

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 20.07.16 EMSALVADOR RD 820/16 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE05775 11/08/2016 750,00 750,00 750,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 20.07.16 EMSALVADOR RD 820/16 ANEXO
2016NE05775 11/08/2016 750,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL08976 11/08/2016 0,00 750,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB07859 11/08/2016 0,00 0,00 750,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,