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NOTA DE EMPENHO 2016NE05520

Favorecido

GILSOMAR CUTRIM
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

23804009387

Emissão:

02/08/2016

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

158289/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA VAZ CAMINHA,186-VILA PASSOS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 01.08 A 05.08.16EM CODO C. NETO SAO JOAODO SOTER TIMON RD 896/16EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE05520 02/08/2016 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 01.08 A 05.08.16EM CODO C. NETO SAO JOAODO SOTER TIMON RD 896/16EM ANEXO
2016NE05520 02/08/2016 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL08383 02/08/2016 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB07387 03/08/2016 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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