CPF/CNPJ:
17746142000103
Emissão:
01/09/2016
Plano Interno:
FUNCHEMOR
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
130253/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA PATRIMONIALPREGAO 123/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE06658 | 01/09/2016 | 108.170,10 | 277.634,02 | 277.634,02 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA PATRIMONIALPREGAO 123/2016
|
2016NE06658 | 01/09/2016 | 108.170,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIAPATRIMONIAL PREGAO 123/16
|
2016NE09480 | 22/11/2016 | 277.633,02 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13878 | 14/11/2016 | 0,00 | 61.295,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL15380 | 02/12/2016 | 0,00 | 108.169,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL16770 | 26/12/2016 | 0,00 | 108.169,10 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12004 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 48.406,42 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB12237 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 612,96 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB12236 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.361,39 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB12252 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.361,39 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB12232 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.064,79 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB12251 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.064,79 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB12238 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.850,26 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL14107 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.361,39 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL14106 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.064,79 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB13250 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.081,69 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB13249 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.175,90 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13247 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 85.473,19 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB13248 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.408,46 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB13251 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.029,86 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB14457 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.081,69 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB14456 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.205,60 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14454 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 85.443,49 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14455 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.408,46 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB14458 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.029,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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