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NOTA DE EMPENHO 2016NE08910

Favorecido

INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE - IGES/GERIR
R$ 10.642.942,58
 

CPF/CNPJ:

14963977000119

Emissão:

03/11/2016

Plano Interno:

FUNCREDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

219314/16

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

REFERENTE AO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO N.04/2015,QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO EEXECUCAO DAS ATIVIDADES ESERV. DE SAUDE NO HOSPI -TAL CARLOS MACIEIRA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE08910 03/11/2016 1.000.000,00 10.642.942,58 5.321.471,29
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO N.04/2015,QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO EEXECUCAO DAS ATIVIDADES ESERV. DE SAUDE NO HOSPI -TAL CARLOS MACIEIRA
2016NE08910 03/11/2016 1.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESP. REF AO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO N.04/2015,QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO EEXECUCAO DAS ATIVIDADES ESERV. DE SAUDE NO HOSPI -TAL CARLOS MACIEIRA
2016NE08916 03/11/2016 7.783.731,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - DESPESAS PARA REFORCARO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO 04/2015/ SESCONFORME DESPACHOS ANEXOS
2016NE10849 19/12/2016 5.321.471,29 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE0981/16POR ORDEM SUPERIOR
2016NE11904 30/12/2016 -3.462.259,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL15683 07/12/2016 0,00 5.321.471,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL17197 28/12/2016 0,00 5.321.471,29 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB13513 07/12/2016 0,00 0,00 5.321.471,29

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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