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NOTA DE EMPENHO 2016NE01524

Favorecido

FMS-PREF.M.DE PORTO FRANCO
R$ 44.547,00
 

CPF/CNPJ:

14391512000130

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01524 06/04/2016 13.365,10 44.547,00 44.547,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01524 06/04/2016 13.365,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02791 10/05/2016 13.364,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04464 06/07/2016 26.728,20 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09806 23/11/2016 -8.909,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11518 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02272 07/04/2016 0,00 8.909,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04124 10/05/2016 0,00 8.909,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05752 10/06/2016 0,00 4.454,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07025 08/07/2016 0,00 4.454,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08799 08/08/2016 0,00 4.454,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10601 15/09/2016 0,00 4.454,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11911 11/10/2016 0,00 4.454,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13480 10/11/2016 0,00 4.454,70 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01790 08/04/2016 0,00 0,00 8.909,40
PAGAMENTO (700214)
2016OB03556 11/05/2016 0,00 0,00 8.909,40
PAGAMENTO (700214)
2016OB05278 22/06/2016 0,00 0,00 4.454,70
PAGAMENTO (700214)
2016OB06157 11/07/2016 0,00 0,00 4.454,70
PAGAMENTO (700214)
2016OB07715 09/08/2016 0,00 0,00 4.454,70
PAGAMENTO (700214)
2016OB09337 16/09/2016 0,00 0,00 4.454,70
PAGAMENTO (700214)
2016OB10545 13/10/2016 0,00 0,00 4.454,70
PAGAMENTO (700214)
2016OB11816 11/11/2016 0,00 0,00 4.454,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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