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NOTA DE EMPENHO 2016NE00799

Favorecido

FMS-PREF.M.DE PORTO FRANCO
R$ 864.500,00
 

CPF/CNPJ:

14391512000130

Emissão:

10/03/2016

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

37016/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00799 10/03/2016 86.451,00 864.500,00 864.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00799 10/03/2016 86.451,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01198 30/03/2016 86.450,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01937 15/04/2016 86.450,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
2016NE02588 09/05/2016 172.900,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04869 15/07/2016 86.450,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06395 29/08/2016 86.450,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE07007 14/09/2016 86.450,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
2016NE07727 11/10/2016 345.800,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09947 25/11/2016 -172.900,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11399 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01190 10/03/2016 0,00 86.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01710 30/03/2016 0,00 86.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02832 15/04/2016 0,00 86.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03899 09/05/2016 0,00 86.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05560 10/06/2016 0,00 86.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07568 15/07/2016 0,00 86.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09720 29/08/2016 0,00 86.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10542 14/09/2016 0,00 86.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11709 11/10/2016 0,00 86.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13424 10/11/2016 0,00 86.450,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00955 10/03/2016 0,00 0,00 86.450,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01324 30/03/2016 0,00 0,00 86.450,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB02296 15/04/2016 0,00 0,00 86.450,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB03383 11/05/2016 0,00 0,00 86.450,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04843 13/06/2016 0,00 0,00 86.450,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00153 13/06/2016 0,00 0,00 -86.450,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04886 14/06/2016 0,00 0,00 86.450,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB06551 18/07/2016 0,00 0,00 86.450,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB08507 29/08/2016 0,00 0,00 86.450,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB09157 15/09/2016 0,00 0,00 86.450,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB10301 11/10/2016 0,00 0,00 86.450,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB12235 18/11/2016 0,00 0,00 86.450,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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