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NOTA DE EMPENHO 2016NE01531

Favorecido

FMS-PREF.M.DE PRESIDENTE VARGAS
R$ 21.839,80
 

CPF/CNPJ:

14014359000122

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01531 06/04/2016 6.552,94 21.839,80 21.839,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01531 06/04/2016 6.552,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02797 10/05/2016 6.551,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04470 06/07/2016 13.103,88 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09812 23/11/2016 -4.367,96 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11524 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02283 07/04/2016 0,00 4.367,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04130 10/05/2016 0,00 4.367,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05765 10/06/2016 0,00 2.183,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07036 08/07/2016 0,00 2.183,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08636 08/08/2016 0,00 2.183,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10607 15/09/2016 0,00 2.183,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11917 11/10/2016 0,00 2.183,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13486 10/11/2016 0,00 2.183,98 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01796 08/04/2016 0,00 0,00 4.367,96
PAGAMENTO (700214)
2016OB03562 11/05/2016 0,00 0,00 4.367,96
PAGAMENTO (700214)
2016OB05284 22/06/2016 0,00 0,00 2.183,98
PAGAMENTO (700214)
2016OB06163 11/07/2016 0,00 0,00 2.183,98
PAGAMENTO (700214)
2016OB07721 09/08/2016 0,00 0,00 2.183,98
PAGAMENTO (700214)
2016OB09343 16/09/2016 0,00 0,00 2.183,98
PAGAMENTO (700214)
2016OB10551 13/10/2016 0,00 0,00 2.183,98
PAGAMENTO (700214)
2016OB11822 11/11/2016 0,00 0,00 2.183,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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