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NOTA DE EMPENHO 2016NE01559

Favorecido

FNS-PREF.M.DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
R$ 21.686,40
 

CPF/CNPJ:

14001532000158

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01559 06/04/2016 6.506,92 21.686,40 21.686,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01559 06/04/2016 6.506,92 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02820 10/05/2016 6.505,92 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04493 06/07/2016 13.011,84 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09835 23/11/2016 -4.337,28 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11377 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02241 07/04/2016 0,00 4.337,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04178 10/05/2016 0,00 4.337,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05551 10/06/2016 0,00 2.168,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07174 08/07/2016 0,00 2.168,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08679 08/08/2016 0,00 2.168,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10639 15/09/2016 0,00 2.168,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11940 11/10/2016 0,00 2.168,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13526 10/11/2016 0,00 2.168,64 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01819 08/04/2016 0,00 0,00 4.337,28
PAGAMENTO (700214)
2016OB03585 11/05/2016 0,00 0,00 4.337,28
PAGAMENTO (700214)
2016OB05307 22/06/2016 0,00 0,00 2.168,64
PAGAMENTO (700214)
2016OB06186 11/07/2016 0,00 0,00 2.168,64
PAGAMENTO (700214)
2016OB07745 09/08/2016 0,00 0,00 2.168,64
PAGAMENTO (700214)
2016OB09366 16/09/2016 0,00 0,00 2.168,64
PAGAMENTO (700214)
2016OB10574 13/10/2016 0,00 0,00 2.168,64
PAGAMENTO (700214)
2016OB11845 11/11/2016 0,00 0,00 2.168,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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