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NOTA DE EMPENHO 2016NE01400

Favorecido

FMS-FUNDO M.DE BOA VISTA DO GURUPI
R$ 16.964,50
 

CPF/CNPJ:

13932149000150

Emissão:

05/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01400 05/04/2016 5.090,35 16.964,50 16.964,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01400 05/04/2016 5.090,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02643 09/05/2016 5.089,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04334 06/07/2016 10.178,70 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09638 23/11/2016 -3.392,90 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11533 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02076 07/04/2016 0,00 3.392,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03962 09/05/2016 0,00 3.392,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05696 10/06/2016 0,00 1.696,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07078 08/07/2016 0,00 1.696,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08839 09/08/2016 0,00 1.696,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10524 14/09/2016 0,00 1.696,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11774 11/10/2016 0,00 1.696,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13312 10/11/2016 0,00 1.696,45 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01656 07/04/2016 0,00 0,00 3.392,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB03428 11/05/2016 0,00 0,00 3.392,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB04813 13/06/2016 0,00 0,00 1.696,45
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL05821 13/06/2016 0,00 0,00 -1.696,45
PAGAMENTO (700214)
2016OB05154 22/06/2016 0,00 0,00 1.696,45
PAGAMENTO (700214)
2016OB06040 11/07/2016 0,00 0,00 1.696,45
PAGAMENTO (700214)
2016OB07599 09/08/2016 0,00 0,00 1.696,45
PAGAMENTO (700214)
2016OB09222 16/09/2016 0,00 0,00 1.696,45
PAGAMENTO (700214)
2016OB10421 13/10/2016 0,00 0,00 1.696,45
PAGAMENTO (700214)
2016OB11664 11/11/2016 0,00 0,00 1.696,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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