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NOTA DE EMPENHO 2016NE01569

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO JOSE DOS BASILIOS
R$ 14.763,80
 

CPF/CNPJ:

13889929000165

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01569 06/04/2016 4.430,14 14.763,80 14.763,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01569 06/04/2016 4.430,14 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02828 10/05/2016 4.429,14 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04502 06/07/2016 8.858,28 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09843 23/11/2016 -2.952,76 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.01569 PORDETERMINACOA SUPERIOR.
2016NE11671 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02257 07/04/2016 0,00 2.952,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04188 10/05/2016 0,00 2.952,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05564 10/06/2016 0,00 1.476,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07182 08/07/2016 0,00 1.476,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08693 08/08/2016 0,00 1.476,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10665 15/09/2016 0,00 1.476,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11948 11/10/2016 0,00 1.476,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13537 10/11/2016 0,00 1.476,38 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01827 08/04/2016 0,00 0,00 2.952,76
PAGAMENTO (700214)
2016OB03593 11/05/2016 0,00 0,00 2.952,76
PAGAMENTO (700214)
2016OB05315 22/06/2016 0,00 0,00 1.476,38
PAGAMENTO (700214)
2016OB06194 11/07/2016 0,00 0,00 1.476,38
PAGAMENTO (700214)
2016OB07754 09/08/2016 0,00 0,00 1.476,38
PAGAMENTO (700214)
2016OB09374 16/09/2016 0,00 0,00 1.476,38
PAGAMENTO (700214)
2016OB10582 13/10/2016 0,00 0,00 1.476,38
PAGAMENTO (700214)
2016OB11853 11/11/2016 0,00 0,00 1.476,38

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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