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NOTA DE EMPENHO 2016NE01533

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PRIMEIRA CRUZ
R$ 28.689,70
 

CPF/CNPJ:

13872365000158

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01533 06/04/2016 8.607,91 28.689,70 28.689,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01533 06/04/2016 8.607,91 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02798 10/05/2016 8.606,91 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04471 06/07/2016 17.213,82 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09813 23/11/2016 -5.737,94 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11525 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02285 07/04/2016 0,00 5.737,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04131 10/05/2016 0,00 5.737,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05766 10/06/2016 0,00 2.868,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07038 08/07/2016 0,00 2.868,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08638 08/08/2016 0,00 2.868,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10608 15/09/2016 0,00 2.868,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11918 11/10/2016 0,00 2.868,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13487 10/11/2016 0,00 2.868,97 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01797 08/04/2016 0,00 0,00 5.737,94
PAGAMENTO (700214)
2016OB03563 11/05/2016 0,00 0,00 5.737,94
PAGAMENTO (700214)
2016OB05285 22/06/2016 0,00 0,00 2.868,97
PAGAMENTO (700214)
2016OB06164 11/07/2016 0,00 0,00 2.868,97
PAGAMENTO (700214)
2016OB07722 09/08/2016 0,00 0,00 2.868,97
PAGAMENTO (700214)
2016OB09344 16/09/2016 0,00 0,00 2.868,97
PAGAMENTO (700214)
2016OB10552 13/10/2016 0,00 0,00 2.868,97
PAGAMENTO (700214)
2016OB11823 11/11/2016 0,00 0,00 2.868,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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