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NOTA DE EMPENHO 2016NE01045

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE TURIACU
R$ 1.256.244,35
 

CPF/CNPJ:

13866588000102

Emissão:

17/03/2016

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

36887/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01045 17/03/2016 1.281.740,86 854.905,79 854.905,79
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
2016NE01045 17/03/2016 1.281.740,86 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE11846 30/12/2016 -25.496,51 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL13442 17/03/2016 0,00 -50.172,60 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL17468 17/03/2016 0,00 -50.172,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01908 31/03/2016 0,00 106.467,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03712 29/04/2016 0,00 106.467,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04743 24/05/2016 0,00 80.058,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06071 21/06/2016 0,00 122.527,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09145 15/08/2016 0,00 24.735,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09148 15/08/2016 0,00 188.543,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL12795 31/10/2016 0,00 25.920,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13402 10/11/2016 0,00 50.172,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13450 10/11/2016 0,00 50.172,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16069 14/12/2016 0,00 106.467,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16337 20/12/2016 0,00 93.717,67 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01509 05/04/2016 0,00 0,00 106.467,66
PAGAMENTO (700214)
2016OB03161 05/05/2016 0,00 0,00 106.467,66
PAGAMENTO (700214)
2016OB03987 24/05/2016 0,00 0,00 80.058,61
PAGAMENTO (700214)
2016OB05045 21/06/2016 0,00 0,00 122.527,15
PAGAMENTO (700214)
2016OB07977 15/08/2016 0,00 0,00 24.735,85
PAGAMENTO (700214)
2016OB07978 15/08/2016 0,00 0,00 188.543,46
PAGAMENTO (700214)
2016OB11183 31/10/2016 0,00 0,00 25.920,07
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 11516236000100 - FMS-PREF.M.DE MIRINZAL
2016OB11513 10/11/2016 0,00 0,00 50.172,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB13636 14/12/2016 0,00 0,00 106.467,66
PAGAMENTO (700214)
2016OB13867 20/12/2016 0,00 0,00 93.717,67
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL17467 29/12/2016 0,00 0,00 -50.172,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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