Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE00990

Favorecido

FMS-PREF.M.DE SANTA QUITERIA
R$ 855.615,40
 

CPF/CNPJ:

13851179000132

Emissão:

17/03/2016

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

36887/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00990 17/03/2016 1.094.098,75 664.902,98 664.902,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
2016NE00990 17/03/2016 1.094.098,75 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE11823 30/12/2016 -238.483,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01906 31/03/2016 0,00 60.324,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03559 29/04/2016 0,00 41.937,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04754 24/05/2016 0,00 83.330,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06081 21/06/2016 0,00 65.917,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07370 13/07/2016 0,00 74.125,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09345 17/08/2016 0,00 80.793,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10824 21/09/2016 0,00 83.190,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL12336 19/10/2016 0,00 83.330,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL14878 28/11/2016 0,00 68.366,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16974 27/12/2016 0,00 23.586,38 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01507 05/04/2016 0,00 0,00 60.324,58
PAGAMENTO (700214)
2016OB02964 29/04/2016 0,00 0,00 41.937,78
PAGAMENTO (700214)
2016OB03995 24/05/2016 0,00 0,00 83.330,81
PAGAMENTO (700214)
2016OB05049 21/06/2016 0,00 0,00 65.917,70
PAGAMENTO (700214)
2016OB06380 13/07/2016 0,00 0,00 74.125,13
PAGAMENTO (700214)
2016OB08163 17/08/2016 0,00 0,00 80.793,36
PAGAMENTO (700214)
2016OB09500 21/09/2016 0,00 0,00 83.190,12
PAGAMENTO (700214)
2016OB10848 19/10/2016 0,00 0,00 83.330,81
PAGAMENTO (700214)
2016OB12780 28/11/2016 0,00 0,00 68.366,31
PAGAMENTO (700214)
2016OB14608 27/12/2016 0,00 0,00 23.586,38

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,