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NOTA DE EMPENHO 2016NE01462

Favorecido

FMS-PREF.M.DE JENIPAPO DOS VIEIRAS
R$ 31.268,00
 

CPF/CNPJ:

13848108000180

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01462 06/04/2016 9.381,40 31.268,00 31.268,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01462 06/04/2016 9.381,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02719 10/05/2016 9.380,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04406 06/07/2016 18.760,80 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09742 23/11/2016 -6.253,60 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.01462 PORDETERMINACAO SUPERIOR.
2016NE11596 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02184 07/04/2016 0,00 6.253,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04083 10/05/2016 0,00 6.253,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05769 10/06/2016 0,00 3.126,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07109 08/07/2016 0,00 3.126,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08685 08/08/2016 0,00 3.126,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10467 14/09/2016 0,00 3.126,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11843 11/10/2016 0,00 3.126,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13404 10/11/2016 0,00 3.126,80 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01732 07/04/2016 0,00 0,00 6.253,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB03490 11/05/2016 0,00 0,00 6.253,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB05223 22/06/2016 0,00 0,00 3.126,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB06104 11/07/2016 0,00 0,00 3.126,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB07661 09/08/2016 0,00 0,00 3.126,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB09284 16/09/2016 0,00 0,00 3.126,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB10484 13/10/2016 0,00 0,00 3.126,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB11763 11/11/2016 0,00 0,00 3.126,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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