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NOTA DE EMPENHO 2016NE00815

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS
R$ 93.843,75
 

CPF/CNPJ:

13844558000103

Emissão:

10/03/2016

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

37016/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00815 10/03/2016 8.532,25 93.843,75 93.843,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00815 10/03/2016 8.532,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01210 30/03/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01949 15/04/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
2016NE02600 09/05/2016 17.062,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04882 15/07/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06409 29/08/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE07019 14/09/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016,CONFORME AUTORIZACAO ANEXA
2016NE07759 11/10/2016 34.074,95 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09967 25/11/2016 -17.012,45 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE11157 26/12/2016 8.531,25 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11364 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL11864 10/03/2016 0,00 -34.074,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01208 10/03/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01723 30/03/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02844 15/04/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03918 09/05/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05664 10/06/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07583 15/07/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09735 29/08/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10566 14/09/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11721 11/10/2016 0,00 34.074,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11865 11/10/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13472 10/11/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16804 26/12/2016 0,00 8.531,25 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00967 10/03/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (540999)
2016OB01336 30/03/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (540999)
2016OB02308 15/04/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB03395 11/05/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB04854 13/06/2016 0,00 0,00 8.531,25
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00164 13/06/2016 0,00 0,00 -8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB04897 14/06/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB06563 18/07/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB08519 29/08/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB09169 15/09/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB10313 11/10/2016 0,00 0,00 34.074,95
PAGAMENTO (700214)
2016OB10314 11/10/2016 0,00 0,00 8.531,25
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL11863 11/10/2016 0,00 0,00 -34.074,95
PAGAMENTO (700214)
2016OB12250 18/11/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB14410 26/12/2016 0,00 0,00 8.531,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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