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NOTA DE EMPENHO 2016NE01602

Favorecido

FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
R$ 99.684,40
 

CPF/CNPJ:

12913408000133

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01602 06/04/2016 29.906,32 99.684,40 99.684,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01602 06/04/2016 29.906,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02871 10/05/2016 29.905,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04531 06/07/2016 59.810,64 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09871 24/11/2016 -19.936,88 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11393 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02232 07/04/2016 0,00 19.936,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04219 11/05/2016 0,00 19.936,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05722 10/06/2016 0,00 9.968,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07210 08/07/2016 0,00 9.968,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08751 08/08/2016 0,00 9.968,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10679 15/09/2016 0,00 9.968,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11976 11/10/2016 0,00 9.968,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13572 10/11/2016 0,00 9.968,44 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01858 08/04/2016 0,00 0,00 19.936,88
PAGAMENTO (700214)
2016OB03621 11/05/2016 0,00 0,00 19.936,88
PAGAMENTO (700214)
2016OB05343 22/06/2016 0,00 0,00 9.968,44
PAGAMENTO (700214)
2016OB06222 11/07/2016 0,00 0,00 9.968,44
PAGAMENTO (700214)
2016OB07782 09/08/2016 0,00 0,00 9.968,44
PAGAMENTO (700214)
2016OB09402 16/09/2016 0,00 0,00 9.968,44
PAGAMENTO (700214)
2016OB10610 13/10/2016 0,00 0,00 9.968,44
PAGAMENTO (700214)
2016OB11881 11/11/2016 0,00 0,00 9.968,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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