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NOTA DE EMPENHO 2016NE10071

Favorecido

JOSELIO SANTOS SOUSA
R$ 841,50
 

CPF/CNPJ:

12730777334

Emissão:

28/11/2016

Plano Interno:

FORTEATP

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

258039/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA MIRINZAL QD 14 C 13 PARQUE PINDORAMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65041193

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE CAXIAS, NO PERIODO DE11 A 16.12.2016, PERFAZENDO O TOTAL DE 5 1/2/ (CINCO DIARIAS E MEIA)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE10071 28/11/2016 841,50 841,50 841,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE CAXIAS, NO PERIODO DE11 A 16.12.2016, PERFAZENDO O TOTAL DE 5 1/2/ (CINCO DIARIAS E MEIA)
2016NE10071 28/11/2016 841,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL14920 28/11/2016 0,00 841,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB12984 30/11/2016 0,00 0,00 841,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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