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NOTA DE EMPENHO 2016NE00794

Favorecido

FMS-PREF.M.DE PACO DO LUMIAR
R$ 302.006,25
 

CPF/CNPJ:

12650786000171

Emissão:

10/03/2016

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

37016/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00794 10/03/2016 33.557,25 302.006,25 302.006,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00794 10/03/2016 33.557,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01195 30/03/2016 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01933 15/04/2016 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
2016NE02585 09/05/2016 67.112,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04866 15/07/2016 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06392 29/08/2016 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE07004 14/09/2016 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
2016NE07724 11/10/2016 134.225,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
2016NE09152 18/11/2016 -33.556,25 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09941 25/11/2016 -67.112,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11394 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL14083 10/03/2016 0,00 -33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01185 10/03/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01707 30/03/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02829 15/04/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03896 09/05/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05552 10/06/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07564 15/07/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09717 29/08/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10537 14/09/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11705 11/10/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13414 10/11/2016 0,00 33.556,25 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00952 10/03/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (540999)
2016OB01321 30/03/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (540999)
2016OB02293 15/04/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB03380 11/05/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB04840 13/06/2016 0,00 0,00 33.556,25
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00150 13/06/2016 0,00 0,00 -33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB05087 21/06/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB06548 18/07/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB08504 29/08/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB09154 15/09/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB10298 11/10/2016 0,00 0,00 33.556,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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