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NOTA DE EMPENHO 2016NE03644

Favorecido

FMS-PREF.M.DE APICUM ACU
R$ 399.011,93
 

CPF/CNPJ:

12492783000157

Emissão:

10/06/2016

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

108341/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

REPASSE FINANCEIRO PARAHOSPITAL 20(VINTE) LEITOSREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03644 10/06/2016 159.012,93 399.011,93 399.011,93
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE FINANCEIRO PARAHOSPITAL 20(VINTE) LEITOSREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.
2016NE03644 10/06/2016 159.012,93 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAR E ABR/2016
2016NE05045 20/07/2016 160.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOMES DE JULHO/16
2016NE11200 27/12/2016 80.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11453 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05483 10/06/2016 0,00 159.011,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07846 20/07/2016 0,00 160.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL17009 27/12/2016 0,00 80.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04746 10/06/2016 0,00 0,00 159.011,93
PAGAMENTO (700214)
2016OB06768 20/07/2016 0,00 0,00 160.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB14642 27/12/2016 0,00 0,00 80.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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