Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE00949

Favorecido

FMS-PREF.M.DE APICUM ACU
R$ 331.810,68
 

CPF/CNPJ:

12492783000157

Emissão:

17/03/2016

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

36887/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00949 17/03/2016 334.253,72 303.956,29 303.956,29
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
2016NE00949 17/03/2016 334.253,72 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE11702 30/12/2016 -2.443,04 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01987 05/04/2016 0,00 27.632,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03562 29/04/2016 0,00 27.632,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04411 13/05/2016 0,00 27.632,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06799 06/07/2016 0,00 27.632,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07382 13/07/2016 0,00 27.632,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09613 25/08/2016 0,00 27.632,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10694 15/09/2016 0,00 27.632,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL12229 18/10/2016 0,00 27.632,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL14760 25/11/2016 0,00 27.632,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16162 15/12/2016 0,00 27.632,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16970 27/12/2016 0,00 27.632,39 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01541 06/04/2016 0,00 0,00 27.632,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB02967 29/04/2016 0,00 0,00 27.632,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB03732 13/05/2016 0,00 0,00 27.632,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB05853 06/07/2016 0,00 0,00 27.632,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB06388 13/07/2016 0,00 0,00 27.632,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB08396 25/08/2016 0,00 0,00 27.632,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB09172 15/09/2016 0,00 0,00 27.632,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB10751 18/10/2016 0,00 0,00 27.632,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB12701 25/11/2016 0,00 0,00 27.632,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB13723 15/12/2016 0,00 0,00 27.632,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB14603 27/12/2016 0,00 0,00 27.632,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,