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NOTA DE EMPENHO 2016NE01568

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO JOSE DE RIBAMAR
R$ 335.165,20
 

CPF/CNPJ:

12281734000175

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01568 06/04/2016 100.550,56 335.165,20 335.165,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01568 06/04/2016 100.550,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02827 10/05/2016 100.549,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04501 06/07/2016 201.099,12 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09842 23/11/2016 -67.033,04 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.01568 PORDETERMINACOA SUPERIOR.
2016NE11670 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02256 07/04/2016 0,00 67.033,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04187 10/05/2016 0,00 67.033,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05563 10/06/2016 0,00 33.516,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07181 08/07/2016 0,00 33.516,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08691 08/08/2016 0,00 33.516,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10663 15/09/2016 0,00 33.516,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11947 11/10/2016 0,00 33.516,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13536 10/11/2016 0,00 33.516,52 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01826 08/04/2016 0,00 0,00 67.033,04
PAGAMENTO (700214)
2016OB03592 11/05/2016 0,00 0,00 67.033,04
PAGAMENTO (700214)
2016OB05314 22/06/2016 0,00 0,00 33.516,52
PAGAMENTO (700214)
2016OB06193 11/07/2016 0,00 0,00 33.516,52
PAGAMENTO (700214)
2016OB07753 09/08/2016 0,00 0,00 33.516,52
PAGAMENTO (700214)
2016OB09373 16/09/2016 0,00 0,00 33.516,52
PAGAMENTO (700214)
2016OB10581 13/10/2016 0,00 0,00 33.516,52
PAGAMENTO (700214)
2016OB11852 11/11/2016 0,00 0,00 33.516,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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