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NOTA DE EMPENHO 2016NE00796

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PERITORO
R$ 142.473,50
 

CPF/CNPJ:

12253549000177

Emissão:

10/03/2016

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

37016/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00796 10/03/2016 14.248,35 142.473,50 142.473,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00796 10/03/2016 14.248,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01196 30/03/2016 14.247,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01935 15/04/2016 14.247,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
2016NE02586 09/05/2016 28.494,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04867 15/07/2016 14.247,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06393 29/08/2016 14.247,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE07005 14/09/2016 14.247,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
2016NE07725 11/10/2016 56.989,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09943 25/11/2016 -28.494,70 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11396 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01188 10/03/2016 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01708 30/03/2016 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02830 15/04/2016 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03897 09/05/2016 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05555 10/06/2016 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07565 15/07/2016 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09718 29/08/2016 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10539 14/09/2016 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11706 11/10/2016 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13417 10/11/2016 0,00 14.247,35 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00953 10/03/2016 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (540999)
2016OB01322 30/03/2016 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (540999)
2016OB02294 15/04/2016 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2016OB03381 11/05/2016 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2016OB04841 13/06/2016 0,00 0,00 14.247,35
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00151 13/06/2016 0,00 0,00 -14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2016OB04884 14/06/2016 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2016OB06549 18/07/2016 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2016OB08505 29/08/2016 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2016OB09155 15/09/2016 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2016OB10299 11/10/2016 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2016OB12233 18/11/2016 0,00 0,00 14.247,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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