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NOTA DE EMPENHO 2016NE01439

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
R$ 35.571,10
 

CPF/CNPJ:

12125211000130

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01439 06/04/2016 10.672,33 35.571,10 35.571,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01439 06/04/2016 10.672,33 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02687 09/05/2016 10.671,33 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04378 06/07/2016 21.342,66 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09714 23/11/2016 -7.114,22 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11572 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02079 07/04/2016 0,00 7.114,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04013 10/05/2016 0,00 7.114,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05663 10/06/2016 0,00 3.557,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07133 08/07/2016 0,00 3.557,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08895 09/08/2016 0,00 3.557,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10431 14/09/2016 0,00 3.557,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11817 11/10/2016 0,00 3.557,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13365 10/11/2016 0,00 3.557,11 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01704 07/04/2016 0,00 0,00 7.114,22
PAGAMENTO (700214)
2016OB03467 11/05/2016 0,00 0,00 7.114,22
PAGAMENTO (700214)
2016OB05194 22/06/2016 0,00 0,00 3.557,11
PAGAMENTO (700214)
2016OB06081 11/07/2016 0,00 0,00 3.557,11
PAGAMENTO (700214)
2016OB07638 09/08/2016 0,00 0,00 3.557,11
PAGAMENTO (700214)
2016OB09261 16/09/2016 0,00 0,00 3.557,11
PAGAMENTO (700214)
2016OB10461 13/10/2016 0,00 0,00 3.557,11
PAGAMENTO (700214)
2016OB11740 11/11/2016 0,00 0,00 3.557,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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