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NOTA DE EMPENHO 2016NE01420

Favorecido

FMS-PREF.MUNICIPAL DE CEDRAL
R$ 20.480,90
 

CPF/CNPJ:

12097487000151

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01420 06/04/2016 6.145,27 20.480,90 20.480,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01420 06/04/2016 6.145,27 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02668 09/05/2016 6.144,27 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04356 06/07/2016 12.288,54 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09695 23/11/2016 -4.096,18 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11553 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL02304 06/04/2016 0,00 -4.096,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02101 07/04/2016 0,00 4.096,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02305 07/04/2016 0,00 4.096,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03991 10/05/2016 0,00 4.096,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05581 10/06/2016 0,00 2.048,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07073 08/07/2016 0,00 2.048,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08870 09/08/2016 0,00 2.048,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10571 14/09/2016 0,00 2.048,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11797 11/10/2016 0,00 2.048,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13338 10/11/2016 0,00 2.048,09 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01685 07/04/2016 0,00 0,00 4.096,18
PAGAMENTO (700214)
2016OB03448 11/05/2016 0,00 0,00 4.096,18
PAGAMENTO (700214)
2016OB05175 22/06/2016 0,00 0,00 2.048,09
PAGAMENTO (700214)
2016OB06062 11/07/2016 0,00 0,00 2.048,09
PAGAMENTO (700214)
2016OB07619 09/08/2016 0,00 0,00 2.048,09
PAGAMENTO (700214)
2016OB09242 16/09/2016 0,00 0,00 2.048,09
PAGAMENTO (700214)
2016OB10442 13/10/2016 0,00 0,00 2.048,09
PAGAMENTO (700214)
2016OB11693 11/11/2016 0,00 0,00 2.048,09

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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