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NOTA DE EMPENHO 2016NE01543

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE SANTA HELENA
R$ 80.792,60
 

CPF/CNPJ:

11877090000110

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01543 06/04/2016 24.238,78 80.792,60 80.792,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01543 06/04/2016 24.238,78 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02807 10/05/2016 24.237,78 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04480 06/07/2016 48.475,56 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09822 23/11/2016 -16.158,52 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.01543 PORDETERMINACOA SUPERIOR.
2016NE11660 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02298 07/04/2016 0,00 16.158,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04142 10/05/2016 0,00 16.158,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05779 10/06/2016 0,00 8.079,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07067 08/07/2016 0,00 8.079,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08653 08/08/2016 0,00 8.079,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10620 15/09/2016 0,00 8.079,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11927 11/10/2016 0,00 8.079,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13505 10/11/2016 0,00 8.079,26 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01804 08/04/2016 0,00 0,00 16.158,52
PAGAMENTO (700214)
2016OB03572 11/05/2016 0,00 0,00 16.158,52
PAGAMENTO (700214)
2016OB05294 22/06/2016 0,00 0,00 8.079,26
PAGAMENTO (700214)
2016OB06173 11/07/2016 0,00 0,00 8.079,26
PAGAMENTO (700214)
2016OB07732 09/08/2016 0,00 0,00 8.079,26
PAGAMENTO (700214)
2016OB09353 16/09/2016 0,00 0,00 8.079,26
PAGAMENTO (700214)
2016OB10561 13/10/2016 0,00 0,00 8.079,26
PAGAMENTO (700214)
2016OB11832 11/11/2016 0,00 0,00 8.079,26

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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