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NOTA DE EMPENHO 2016NE01479

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE MARAJA DO SENA
R$ 15.184,60
 

CPF/CNPJ:

11771351000112

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01479 06/04/2016 4.556,38 15.184,60 15.184,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01479 06/04/2016 4.556,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02735 10/05/2016 4.555,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04425 06/07/2016 9.110,76 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09763 23/11/2016 -3.036,92 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTRONNO DA NE N.1479 PORDETERMINACAO SUPERIOR
2016NE11620 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02249 07/04/2016 0,00 3.036,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04074 10/05/2016 0,00 3.036,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05614 10/06/2016 0,00 1.518,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07141 08/07/2016 0,00 1.518,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08724 08/08/2016 0,00 1.518,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10501 14/09/2016 0,00 1.518,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11873 11/10/2016 0,00 1.518,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13428 10/11/2016 0,00 1.518,46 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01754 08/04/2016 0,00 0,00 3.036,92
PAGAMENTO (700214)
2016OB03506 11/05/2016 0,00 0,00 3.036,92
PAGAMENTO (700214)
2016OB05239 22/06/2016 0,00 0,00 1.518,46
PAGAMENTO (700214)
2016OB06120 11/07/2016 0,00 0,00 1.518,46
PAGAMENTO (700214)
2016OB07678 09/08/2016 0,00 0,00 1.518,46
PAGAMENTO (700214)
2016OB09300 16/09/2016 0,00 0,00 1.518,46
PAGAMENTO (700214)
2016OB10500 13/10/2016 0,00 0,00 1.518,46
PAGAMENTO (700214)
2016OB11779 11/11/2016 0,00 0,00 1.518,46

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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