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NOTA DE EMPENHO 2016NE00765

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE ALTO PARNAIBA
R$ 85.312,50
 

CPF/CNPJ:

11743691000130

Emissão:

10/03/2016

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

37016/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00765 10/03/2016 8.532,25 85.312,50 85.312,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00765 10/03/2016 8.532,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01177 30/03/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO. -
2016NE01911 15/04/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILDE 2016.
2016NE02566 09/05/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE MAIODE 2016
2016NE02603 09/05/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04847 15/07/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06359 26/08/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE06986 14/09/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
2016NE07706 11/10/2016 34.125,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09914 25/11/2016 -17.062,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11343 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL01217 10/03/2016 0,00 -8.531,20 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL13287 10/03/2016 0,00 -8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01159 10/03/2016 0,00 8.531,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01219 10/03/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01688 30/03/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02811 15/04/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03877 09/05/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05519 10/06/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07545 15/07/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09699 29/08/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10490 14/09/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11682 11/10/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13243 10/11/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13334 10/11/2016 0,00 8.531,25 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00934 10/03/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (540999)
2016OB01303 30/03/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (540999)
2016OB02275 15/04/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB03362 11/05/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB04822 13/06/2016 0,00 0,00 8.531,25
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00132 13/06/2016 0,00 0,00 -8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB04898 14/06/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB06530 18/07/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB06564 18/07/2016 0,00 0,00 8.531,25
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL07602 18/07/2016 0,00 0,00 -8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB08486 29/08/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB09136 15/09/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB10280 11/10/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB12216 18/11/2016 0,00 0,00 8.531,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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