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NOTA DE EMPENHO 2016NE01578

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO VICENTE DE FERRER
R$ 42.175,20
 

CPF/CNPJ:

11700183000174

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01578 06/04/2016 12.653,56 42.175,20 42.175,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01578 06/04/2016 12.653,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02852 10/05/2016 12.652,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04512 06/07/2016 25.305,12 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09852 24/11/2016 -8.435,04 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.01578 PORDETERMINACOA SUPERIOR.
2016NE11680 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02279 07/04/2016 0,00 8.435,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04200 11/05/2016 0,00 8.435,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05660 10/06/2016 0,00 4.217,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07191 08/07/2016 0,00 4.217,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08712 08/08/2016 0,00 4.217,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10684 15/09/2016 0,00 4.217,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11957 11/10/2016 0,00 4.217,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13547 10/11/2016 0,00 4.217,52 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01836 08/04/2016 0,00 0,00 8.435,04
PAGAMENTO (700214)
2016OB03602 11/05/2016 0,00 0,00 8.435,04
PAGAMENTO (700214)
2016OB05324 22/06/2016 0,00 0,00 4.217,52
PAGAMENTO (700214)
2016OB06203 11/07/2016 0,00 0,00 4.217,52
PAGAMENTO (700214)
2016OB07763 09/08/2016 0,00 0,00 4.217,52
PAGAMENTO (700214)
2016OB09383 16/09/2016 0,00 0,00 4.217,52
PAGAMENTO (700214)
2016OB10591 13/10/2016 0,00 0,00 4.217,52
PAGAMENTO (700214)
2016OB11862 11/11/2016 0,00 0,00 4.217,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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